Образец инн физического лица: Как получить (узнать) свой ИНН лично и через интернет в 2021 году

Содержание

Введен новый бланк заявления при постановке физического лица на учет в ФНС

ФНС обновила форму заявления о постановке физлица на налоговый учет.

Приказом от 08.05.20 № ЕД-7-14/323@ утверждены:

  • форма № 2-2-учет «Заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе»
  • форма № 2-3-Учет «Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе»
  • форма № 2-4-Учет «Уведомление о снятии с учета физического лица в налоговом органе»

Бланк заявления по форме № 2-2-Учет для постановки на учет физического лица нужно подавать по новой форме с 21 июля 2020 года.

Бланк заявления по форме № 2-2-Учет

Бланк заявления по-прежнему включает в себя три страницы.

На первой странице нужно указать:

  • код налогового органа
  • ИНН налогоплательщика
  • ФИО
  • пол
  • дату и место рождения
  • гражданство
  • код страны
  • номер телефона

Вторая страница должна содержать сведения из паспорта (серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения), а также сведения об адресе. При заполнении информации об адресе необходимо указать один из вариантов:

  • «1» если указывается фактическое место жительства
  • «2» если нет фактического места жительства, но зарегистрировано место пребывания
  • «3» когда оба варианта отсутствуют

Третья страница включает в себя указание развернутого адреса проживания, которое включает в себя название о населенном пункте, тип здания (дом, корпус, строение, иное), номере здания.Также здесь необходимо указать информацию о документе, который подтверждает регистрацию на территории Российской Федерации.

Правила заполнения

Заявления по форме № 2-2-Учет допускается заполнить:

  • «от руки» (текстовые записи выполняются печатными заглавными буквами чернилами черного или синего цвета)
  • на компьютере (шрифтом Courier New высотой 16-18 пунктов)

Использование корректора в случае ошибки категорически запрещено. Заявление придется переписывать. Если бланк заполняется на компьютере, то нельзя использовать двустороннюю печать документа на принтере.

Также

Читайте также : «Новая Инструкция о порядке ведения персучета».

Заявление на получение ИНН (бланк и образец)

Как получить ИНН

Если вам нужно получить ИНН впервые, или вы утеряли ранее выданный, сделать это на данный момент можно двумя способами:

  1. Онлайн, через сервис постановки физического лица на учет в налоговом органе — заявление на ИНН через интернет.
  2. Заполненный бланк на получение ИНН (Форма 2-2-Учет) относим в налоговый орган по месту прописки с паспортом.

В приложении вы сможете скачать бланк заявления на получение ИНН и образец его заполнения.

Порядок заполнения бланка заявления на получение ИНН

Наименование налогового органа — полное наименование налогового органа по месту регистрации

1.1 — фамилия, имя, отчество

1.2 — отмечаем галочкой ваш пол

1.3 — дата рождения в формате хх.хх.хххх (день.месяц.год)

1.4 — город (например: г. Москва)

1.5 — указываем вид документа, данные которого будут заполнены в заявлении — обычно паспорт

1.6 — серия (4 цифры), номер (6 цифр) паспорта, дата выдачи в том же формате, что 1.3

1.7 — полное наименование органа, выдавшего паспорт

1.8 — ваше гражданство

1.9 — заполняем данные вашего места регистрации или фактического местонахождения, которое подтверждено соответствующим документом

1.10 — подлежит заполнению физическим лицам, не имеющим российского гражданства, указывается удостоверяющий личность документ

1.11 — дата регистрации по месту, указанному на втором обороте паспорта

1.12, 1.13 — в случае, если на данный момент вы нигде не зарегистрированы, указываем галочкой «V» подходящий вариант и вписываем данные по паспорту о последнем месте прописки

1.14, 1.15 — заполняют физические лица, которые заполняли пункт 1.10

1.16 — контактный телефон

1.17 — место фактического проживания, если оно не совпадает с пунктом 1.9

После заполнения формы, необходимо поставить дату, подпись, расшифровку подписи и отнести вместе с паспортом в налоговый орган по месту регистрации.

Приложенные файлы

  • Бланк заявления на присвоение ИНН
    Размер файла: 97 KB Кол-во скачиваний: 12572
  • Образец заполнения Заявления на ИНН (Форма-2-2-Учет)
    Размер файла: 144 KB Кол-во скачиваний: 15059

Образец Заявления об отказе от использования ИНН (вариант РНЕ) — Комментарии к российским событиям — Прайвеси — Партия свободы — Регулирование и экономика СОРМ — Фонд электронной границы

Заявление приведено на сентябрьской 2000г. листовке РНЕ, которая кроме его текста содержала также весьма спорное обоснование. В отличие от обоснования (которое здесь не приводится ввиду его бредовости) само Заявление является вполне рациональным. Удивительно, но РНЕ в данном случае пытается защитить privacy российских граждан.

В пику подобным заявлениям МНС заручилось церковным согласием и решением Кассационной коллегии Верховного Суда, и выпустило Письмо, гласящее, что идентификационный номер налогоплательщика не содержит в себе информацию личного характера, касающуюся семейного положения, родственных и дружеских связей, а также других личных отношений конкретного физического лица. Перенумеровка людей тем самым, по версии МНС, прайвеси никак не нарушает.

03.09.2000

В Государственную Налоговую инспекцию
района, города, области, субъекта РФ
От (Ф.И.О. заявителя) проживающего по адресу

ЗАЯВЛЕНИЕ

По религиозным убеждениям считаю для себя неприемлемым и оскорбительным использование идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). Как гражданин РФ, утверждаю и настаиваю, что введение ИНН нарушает мои личные права и ограничивает свобод, гарантированные мне ст. 18, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 55, 56 Конституции РФ, а также пп. 2, 3 ст. 2 и пп. 3, 6 ст. 3 Федерального Закона от 26.09.97 г. » 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях граждан». Данные выводы сделаны мною самостоятельно и не зависят от мнений и высказываний религиозных и общественных деятелей и иных лиц, а также различных точек зрения по данному вопросу, излагаемых средствами массовой информации.

Обращаю внимание, что ст. 83 Налогового Кодекса РФ предусматривает, что постановка на налоговый учет физических лиц, не являющихся предпринимателями, осуществляется самим налоговым органом, независимо от каких-либо заявлений об ИНН со стороны гражданина. Никакой Федеральный Закон не возлагает на граждан обязанности обращаться с заявлениями о присвоении ИНН и не устанавливает санкций или дискриминации за отказ от ИНН. Подзаконный акт, регулирующий порядок присвоения и применения ИНН — Приказ МНС РФ от 24.12.98 г. » ГБ-3-12/309 («Российская газета» от 5.04.2000г.) — предлагает всего лишь следующее:

  • п. 3.10: «Физическое лицо в случае возникновения необходимости указания ИНН в документах …вправе обратиться в налоговый орган по месту жительства с заявлением по форме » 12-2-2 (приложение » 20 к настоящему Приказу) для получения свидетельства о постановке на учет в налоговом органе»;
  • п. 4.5: «Лица, обязанные в соответствие с Кодексом представлять в налоговый орган сведения о налогоплательщике, могут указывать в подаваемых в налоговый орган документах ИНН, подтвержденный свидетельством…»

Здесь применительно к ИНН даже не употребляются выражения типа «должен», «обязан». Таким образом, как по содержанию этого документа, так и по его статусу (ведомственный акт МНС, в отсутствии прямого закона, имеющий лишь рекомендательный характер) — очевидно, что получение и использование ИНН для граждан не является обязательным. Установленные действующим законодательством требования по налоговому учету, исчислению и уплате налогов могут выполняться в полном объеме и без применения ИНН. Отказ гражданина от ИНН по любым основаниям налоговые органы не вправе расценить как уклонение от налогового учета или от уплаты налогов.

Законность отказа от ИНН подтверждаются также официальным ответом должностного лица — Зам. Руководителя Управления МНС РФ по г. Москве на их вх. » 1392-р от 17.04.2000г. г-ном Р.М.Досмухамедовым (опубликовано в газете «Русский Вестник» » 21-22, 2000г.), в котором говорится, в частности, следующее:

«В случае Вашего отказа в присвоении налоговыми органами ИНН по религиозным соображениям. Вы имеете право написать заявление об отказе в получении Уведомления или Свидетельства о постановлении на налоговый учет действующим законодательством РФ для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, не предусмотрено. Если свидетельство о постановке на налоговый учет Вами уже получено. Вы можете сдать его в налоговую инспекцию по месту жительства…»

Дата, личная подпись.

Образец заполнения заявление на инн 2020: форма 2.2-учет vezd-vyezd.ru

Заявление по форме 2-2-Учет

Заявление по форме 2-2-Учет

Похожие публикации

Согласно налоговому законодательству, физические лица подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту жительства. Заявление по форме 2-2-Учет – это форма заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе. Форма бланка утверждена приказом ФНС от 11.08.2011 № ЯК-7-6/488@. На основании полученного от физлица заявления, налоговая инспекция должна поставить гражданина на учет в течение пяти дней со дня получения заполненной формы.

Образец заполнения 2-2-Учет

Заявление заполняется на 3 страницах. В верхней части первой страницы указывается ИНН в соответствии с документом, подтверждающим постановку на учет в налоговом органе. В поле «код налогового органа» необходимо указать код налоговой инспекции, в которую подается заявление.

Далее в основной части формы, в первую строку необходимо внести фамилию физлица, в следующей строке заполнить имя и далее отчество. Данные в заявление по форме 2-2-Учет необходимо вносить так, как указано в документах, которые удостоверяют личность.

Форму 2-2-Учет необходимо заполнять от руки, чернилами синего или черного цвета, возможно заполнение с использованием специального софта. Символы необходимо вносить в ячейки крупными печатными буквами, разборчивым почерком, по одному символу в каждую ячейку.

Далее страница делится на 2 части, правая часть заполняется работником налоговой инспекции, левая часть заполняется либо физлицом, подающим заявление 2-2-Учет, либо его представителем, в зависимости от этого проставляется соответствующая цифра (5-если достоверность сведений подтверждает само физлицо, 6 – если его представитель). Если эта часть заявления заполняется самим физлицом, то все ячейки (ФИО, ИНН) заполнять не нужно – необходимо проставить только дату и подпись.

Нижняя часть первой страницы формы «Заявление 2-2-Учет» (образец заполнения представлен в конце статьи) заполняется работником налогового органа, и содержит сведения о том, кто осуществил постановку на учет (должность работника, ФИО, подпись), ИНН, дата постановки на учет, данные того, кто выдал свидетельство. Далее указываются реквизиты свидетельства, дата выдачи, ФИО и подпись, получившего свидетельство.

Если в период после 01.09.96 менялись фамилия, имя, отчество заявителя, то на листе 2 заявления необходимо указать данные и год, когда они были заменены. Далее необходимо указать пол (цифра 1, если пол мужской и 2 – если женский) и дату рождения. Данные о месте рождения необходимо указать точно так, как указано в документе, удостоверяющем личность.

Потом необходимо указать вид документа, удостоверяющего личность (код 10 – если это паспорт) и реквизиты документа (серия и номер, название органа, который выдал документ, дата, когда он был выдан и прочие). Далее указывается наличие гражданства, код страны согласно ОКСМ и адрес жительства или пребывания в России. Адрес указывается в соответствии с записью в паспорте. Код региона заполняется согласно справочнику «Субъекты Российской Федерации».

На странице 3 заявления 2-2-Учет необходимо указать сведения о документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства или месту пребывания в РФ (иностранным гражданам или гражданам, не имеющим гражданства). Необходимо указать вид документа, его серию и номер, указать орган, который выдал документ и дату, когда он был получен. Далее указывается дата регистрации по месту жительства или пребывания и подробный адрес в России (индекс, район, город и т.д.). После адреса регистрации необходимо указать адрес для фактической связи с налогоплательщиком и подписью подтвердить достоверность сведений, указанных на странице.

Образец заполнения заявления «Форма 2-2-Учет» представлен ниже. Внимательно и аккуратно заполняйте бланк, все данные вносите в полном соответствии с подтверждающими документами разборчивым почерком крупными печатными буквами.

Заявление на получение ИНН форма 2.2 в 2019 году

Получение ИНН физическим лицом сопровождается подачей заявление в отделение ФНС по месту жительства этого лица. Налоговой службой утверждена форма заявления о постановке на учет в налоговом органе форма 2.2. В статье вы можете скачать бланк этой формы, а также скачать заполненный образец заявления на получение ИНН.

Форма 2.2 утверждена приказом ФНС России от 11 августа 2011 года №ЯК-7-6/488.

Для того чтобы получить ИНН, нужно скачать бланк заявления по ссылке выше, заполнить его, воспользовавшись рекомендациями ниже и образцом заполнения, и передать его в ФНС лично, по почте или через представителя. Через определенный срок физическое лицо получит документ, подтверждающий факт постановки на учет в налогом органе, в котором будет указан 12-тизначный номер ИНН.

При подаче заявления в налоговую нужно не забыть взять с собой паспорт, а также документ, подтверждающий адрес проживания физического лица (если он не совпадает с указанным в паспорте). Кроме того, при себе нужно иметь свидетельство о рождении.

Образец заполнения заявления на получение ИНН форма 2.2

В бланке 2.2 нужно заполнить три страницы.

Заполнение первой страницы формы 2.2:

Указывается код налогового органа, в которое подается заявление.

ФИО заявителя пишется полностью печатными буквами, согласно паспорту. Если отчества нет (у иностранных граждан), то в соответствующем поле ставится «1».

Кроме того на этой странице бланка нужно заполнить раздел «достоверность сведений подтверждаю».

Заполнение второй страницы формы 2.2:

Здесь отражается общая информация о заявителе, месте рождения, месте жительства, документе, удостоверяющем личность.

Если физическое лицо меняло свои ФИО в период после 1 сентября 1996 года, то прежние ФИО нужно указать в соответствующих полях, кроме того, поставить год замены.

Ниже указывается пол, место рождения по свидетельству о рождении, данные документа, удостоверяющего личность.

Ниже цифрой указывается, имеет физическое лицо гражданство или нет. Код страны берется из ОКСМ.

Далее пишется адрес проживания или временного пребывания в РФ.

Заполнение третьей страницы формы 2.2:

Лица без гражданства, с иностранным гражданством и для тех, кто предъявил вместо паспорта другой документ, удостоверяющий личность указывают сведения о документы, подтверждающем проживания по указанному адресу.

Также нужно указать прежний адрес проживания в РФ, причем цифрой (1 или 2) указать чем являлся этот адрес, местом постоянного жительства или местом временного пребывания.

Иностранные граждане и лица без гражданства указывают код страны постоянного проживания до своего приезда в Россию, а также срок окончания регистрации в РФ.

Адрес фактического проживания заполняется в том случае, если заявление на получение ИНН отправлено почтой и адрес места проживания не совпадает с фактическим адресом.

На каждом листе бланка заявления 2.2 должна стоять подпись заявителя или его представителя.

Как заполнить заявление по форме 2-2-Учет

Предназначение документа

Действующее фискальное законодательство определяет, что все граждане, предприниматели и организации должны быть зарегистрированы в ФНС в качестве налогоплательщиков. Причем совершенно не важно, платит ли конкретный субъект налоги в бюджет или нет. Даже если обязательства по перечислению фискальных платежей за данным лицом отсутствуют, он обязан встать на госучет в ФНС.

Постановка физлица на учет в ФНС, или попросту получение ИНН, — обязательная процедура. Без идентификационного номера налогоплательщика гражданин не сможет оформить налоговые вычеты, зарегистрировать индивидуальное предпринимательство или создать юрлицо (организацию). Помимо этого, ИНН является обязательным реквизитом практически всех налоговых и отчетных форм.

Следовательно, чтобы получить данный регистрационный код, придется обратиться в налоговую инспекцию с заявлением 2-2-Учет.

Унифицированный бланк

Чтобы получить идентификационный номер простому гражданину, необходимо подготовить специальное письменное обращение с просьбой поставить вас на учет в государственном реестре налогоплательщиков. Заветный код идентификации показывает, какой вы по списку в этом госреестре.

Для подготовки обращения используйте унифицированный бланк, который утвержден Приказом ФНС от 11.08.2011 № ЯК-7-6/488@. Унифицированная форма представлена в Приложении № 6 к данному нормативному распоряжению.

Скачать бланк формы 2-2-Учет можно в конце статьи.

Полное наименование документа: «Заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе» КНД 1112015, форма 2-2-Учет.

Как заполнить: общие рекомендации

Основные рекомендации по заполнению данного документа закреплены в том же Письме ФНС № ЯК-7-6/488@ (Приложение № 16). Далее определим образец заполнения заявления (форма 2-2-Учет). Итак, при подготовке письменного обращения учитывайте следующие правила:

  1. Вносите сведения в форму от руки либо заполните документ при помощи компьютера или любой печатной техники. Для рукописного варианта используйте только черные или синие чернила.
  2. Если вы допустили ошибки в образце заполнения 2-2-Учет, бланк придется составить заново. Ошибки, исправления, затирки либо использование корректирующих средств при составлении документов такого рода недопустимо.
  3. Если бланк заполняете от руки, в пустых полях проставьте прочерки. При подготовке КНД 1112015 на компьютере прочерки можно не ставить.

Информацию вносите печатными буквами, проследите, чтобы текст был легко читаем.

Готовый образец заполнения заявления 2-2-Учет можно передать в ФНС лично, по почте либо через доверенного представителя.

Пошаговая инструкция к заполнению

Шаг № 1. Начните заполнять заявление с первой страницы.

В самом верху страницы, в поле «ИНН», укажите идентификационный код, при его наличии. Затем пропишите код налогового органа, в который будет отправлена учетная форма. Узнать код налогового органа можно, обратившись в ФНС, например, по телефону, либо уточнив информацию на официальном сайте Налоговой службы.

Теперь пропишите фамилию, имя, и отчество, при его наличии, в соответствующие поля документа.

Далее структура документа предусматривает разделение первой страницы на две части. Левую заполняет заявитель, а правую — налоговый инспектор. Если документацию готовит доверенный представитель, то здесь указывается информация о поверенном лице.

В нижней части первого листа информацию вносит исключительно работник налоговой службы. Здесь будет указана информация о присвоенном ИНН, дате постановки на учет, а также реквизиты самого свидетельства (дата и номер).

Шаг № 2. Переходим к заполнению второй страницы.

Здесь указываем сведения, если в период после 01.09.1996 гражданин поменял свою фамилию, имя или отчество. Например, женщина вступила в официальный брак и взяла фамилию своего супруга. Укажите в таком случае информацию об измененном реквизите и год замены. Теперь запишите пол заявителя (1 — муж., 2 — жен.), дату его рождения. Сведения о месте рождения заполните по аналогии с документом, удостоверяющем личность. Например, точно, как указано в паспорте.

Затем зарегистрируйте информацию о документе, который является основанием для подтверждения личности обратившегося. К примеру, паспорт гражданина РФ (код — 10 для паспорта гр. РФ). Пропишите данные о гражданстве и месте регистрации (адрес проживания).

Шаг № 3. Заполняем последний лист.

На третьей странице заявления указываем информацию о документе, который подтверждает регистрацию по месту пребывания в России. Прописывается не только номер, дата и иные регистрационные данные официальной бумаги, но и вносится адрес места пребывания в РФ.

Форма 2-2-Учет (бланк и образец заполнения)

Форма 2-2-Учет (бланк)

В нашей консультации мы рассказывали об учете налогоплательщиков и указывали, что физические лица подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту жительства таких лиц (п. 1 ст. 83 НК РФ). Для постановки на учет физлица представляют в налоговую инспекцию заявление. О форме такого заявления и образце его заполнения расскажем в этом материале.

Форма 2-2-Учет: бланк скачать

В соответствии с НК РФ форма заявления о постановке на учет физлица утверждается ФНС (п. 5.1 ст. 84 НК РФ). Такая форма утверждена Приказом ФНС от 11.08.2011 № ЯК-7-6/488@ (Приложение № 6). Она именуется Заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе (форма № 2-2-Учет).

Заявление по форме 2-2-Учет скачать в формате PDF можно здесь.

Образец заполнения 2-2-Учет

Общие требования к заполнению формы № 2-2-Учет приведены в п.п. 2-4 Порядка заполнения формы (Приложение № 15 к Приказу ФНС от 11.08.2011 № ЯК-7-6/488@ ).

Так, к примеру, можно выделить следующие основные требования к заявлению:

  • заполняется в одном экземпляре от руки чернилами черного или синего цвета либо на компьютере шрифтом Courier New высотой 16 — 18 пунктов;
  • нельзя исправлять ошибки в заявлении с помощью корректирующего средства, использовать двустороннюю печать документа, скреплять листы, если это приводит к порче документа;
  • в незаполненных ячейках ставится прочерк. При распечатке на принтере прочерки могут не заполняться.

Прочие вопросы заполнения формы № 2-2-Учет приведены в Порядке заполнения формы (Приложение № 16 к Приказу ФНС от 11.08.2011 № ЯК-7-6/488@ ).

Образец заполнения заявления по форме 2-2-Учет при его подготовке на компьютере в формате PDF представим ниже.

Образец заполнения заявления инн

Заявление на получение ИНН физическому лицу: бланк, образец 2020

Номер ИНН является личным номером физического лица, который необходим для оплаты налогов, заполнения деклараций. С помощью личного номера ИНН происходит проверка налоговых отчислений. Необходим номер и при приеме на работу, работодатель обязательно запросит его у вас.

Образец заявления на ИНН

В повседневной жизни знание номера не нужно, однако в некоторых случаях все же требуется указывать этот 12-значный идентификатор. Он записан в свидетельстве о постановке на учет в ФНС, получить которое можно по заявлению в территориальный орган налоговой службы. Образец заявления на ИНН пригодится, если вы:

Правила заполнения заявления на получение ИНН физическому лицу

Сам процесс получения ИНН (идентификационного номера налогоплательщика) для физического лица сегодня максимально облегчен. Эта бесплатная процедура требует от гражданина предоставить паспорт, документ о регистрации и составить заявление. Именно с последним пунктом возникает много проблем.

Получение ИНН физическому лицу

ИНН физического лица (идентификационный номер налогоплательщика) — представляет собой уникальный набор цифр, упорядочивающий всех налогоплательщиков. По количеству цифр в ИНН можно определить физическому или юридическому лицу каком налоговой инспекции он принадлежит. Данный номер позволяет отследить все налоговые платежи данного лица. Юридическим лицам присваивают 10-тизначный номер, физическим — 12-тизначный.

Образец заявления на получение ИНН

Адрес (район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпуса, квартиры) места жительства в Российской Федерации указывается в соответствии с записью в паспорте гражданина Российской Федерации, виде на жительство или документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства (если представлен не паспорт гражданина Российской Федерации, а иной документ, удостоверяющий личность). При отсутствии места жительства в Российской Федерации указывается адрес места пребывания в соответствии с записью в документе, подтверждающем регистрацию по месту пребывания. Адрес места жительства (места пребывания) указывается с почтовым индексом.

Как получить ИНН — образец заявления 2

Рано или поздно практически каждый человек сталкивается с необходимостью получения ИНН – персонального номера, который присваивает налоговый орган при постановке физического лица на учет. Данный номер помогает отследить налоговые платежи физического лица.

Заявление на получение ИНН форма 2

Каждому физическому лицу рано или поздно придется встать на учет в налоговой в качестве налогоплательщика и получить персональный номер ИНН. Для получения ИНН нужно обращаться в ближайшее отделение налоговой службы, предварительно заполнив заявление типовой формы 2.2-учет. Бланк заявления утвержден приказом ФНС №ЯК-7-6/488@ от 11.08.2011. Данный приказ отредактирован от 12.09.2020, но саму форму заявления эта редакция не затронула, поэтому в 2020 году для получения ИНН физическому лицу нужно по-прежнему заполнять бланк форма 2.2-учет из указанного приказа налоговой.

Какие документы нужны для получения ИНН

  • Достижение 18 лет. — Любой совершеннолетний человек может получить ИНН.
  • Начало трудовой деятельности. — Часто работодатели требуют этот документ при оформлении нового сотрудника.
  • При ведении налогового учета в отношении физического лица. — Номер может быть присвоен налоговой инспекцией автоматически.

Заявление получение ИНН: при потере или впервые

— в пункте 1.13 указывается адрес места жительства в Российской Федерации в соответствии с записью в паспорте или документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства (если представлен не паспорт, а иной документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении), с обязательным указанием почтового индекса;

Образец заполнения заявления инн

Также, без получения разрешения на временное проживание, с заявлением о выдаче вида на жительство вправе обратиться граждане государств-участников Содружества Независимых Государств и лица без гражданства, ранее состоявшие в гражданстве СССР, прибывшие в Российскую Федерацию до вступления в силу Федерального закона О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации в порядке, не требующем получения визы, и по состоянию на 22 мая 2002 года имеющие разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации не менее одного года в виде отметки о регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем личность, либо в виде документа, подтверждающего факт регистрации по месту жительства.

Заявление на получение ИНН (физическому лицу)

Дата регистрации по адресу прежнего места жительства (места пребывания) проставляется на основании записи в паспорте (документе, подтверждающем регистрацию по прежнему месту пребывания). Если заявителем представлен документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства, не содержащий дату регистрации по прежнему месту жительства, то дата регистрации записывается без документального подтверждения.

Порядок оформления заявления на получение ИНН физическим лицом

Отдельным способом подачи заявления является его отправка через интернет. Заполнить заявление на получение ИНН онлайн можно на сайтах ФНС или госуслуг. Для этого необходимо зайти на выбранный интернет-ресурс и заполнить представленную форму. Она понятна интуитивно, а для правильного заполнения требуется лишь ввод данных согласно документам.

Образец заполнения заявления инн

У каждого гражданина рано или поздно появляется потребность в получении ИНН. Официально закон не требует обязательного наличия этого номера у всех граждан РФ, но при принятии на работу, оформлении предпринимательства, при открытии фирмы и для прочих целей его настоятельно требуют. Чтобы получить ИНН необходимо обратиться в местные налоговые органы и заполнить бланк заявления по форме 2-2 учет. В данной статье подробно описывается, как заполнять отдельные пункты данной формы. Бланк по форме 2-2 учет можно скачать из интернета, распечатать и заполнить, а можно получить у инспектора в налоговой. Готовое заявление также передается инспектору налогового органа по месту прописки.

Образец заявления на получение ИНН по форме № 2-2 учёт

Документы Получение ИНН физическому лицу. По количеству цифр в ИНН можно определить физическому или юридическому лицу каком налоговой инспекции он принадлежит. Данный номер позволяет отследить все налоговые платежи данного лица. Юридическим лицам присваивают тизначный номер, физическим — тизначный. В данной статье подробнее поговорим о том, как физическом лицу получить ИНН, какие шаги для этого нужно предпринять, каков порядок получения ИНН физического лица.

Заявление на ИНН по форме 2-2 учет

25. В поле «Страна постоянного проживания до прибытия в Российскую Федерацию (для иностранного гражданина и лица без гражданства)» указывается числовой код страны постоянного проживания до прибытия в Российскую Федерацию иностранными гражданами и лицами без гражданства согласно ОКСМ.

Форма 2-НДФЛ 2021, бланк справки 2 НДФЛ, справка о доходах физического лица, заполнение

Форма 2-НДФЛ «Справка о доходах и суммах налога физического лица» предназначена для сообщения сведений о доходах физических лиц. С 1.01.2019 года действуют две формы справки 2-НДФЛ. Первая служит для представления данных о доходах физлиц в налоговую, вторая выдается по заявлению физлица для представления по месту требования (Приказ ФНС России от 2 октября 2018 г. N ММВ-7-11/566@).

«Справка о доходах и суммах налога физического лица», которая предоставляется по просьбе сотрудника, практически аналогична форме справки 2-НДФЛ за 2018 год. Отличия в том, что в справке теперь отсутствует номер, исключены сведения о ее признаке, номере корректировки и коде ИФНС. Кроме того, не нужно указывать информацию об уведомлении, которое подтверждает право налогового агента на уменьшение НДФЛ на фиксированные авансовые платежи.

Подробный порядок заполнения справки 2-НДФЛ сотруднику

В заголовке указываются:

в поле «за ____ год» указывается налоговый период, за который составляется форма Справки;

в поле «от __.__.__» указывается дата (число, порядковый номер месяца, год) составления формы Справки.

Раздел 1 «Данные о налоговом агенте»

В поле «Код по ОКТМО» указывается код муниципального образования, на территории которого находится организация или обособленное подразделение организации.

Коды по ОКТМО содержатся в «Общероссийском классификаторе территорий муниципальных образований» ОК 033-2013 (ОКТМО). При заполнении показателя «Код по ОКТМО», под который отводится одиннадцать знакомест, в свободных знакоместах справа от значения кода в случае, если код ОКТМО имеет восемь знаков, никакие символы не проставляются. Например, для восьмизначного кода по ОКТМО в поле «Код по ОКТМО» указывается значение «12445698».

Индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой и признаваемые налоговыми агентами, указывают код по ОКТМО по месту жительства.

Налоговые агенты — индивидуальные предприниматели, которые состоят на учете по месту осуществления деятельности с применением системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и (или) патентной системы налогообложения, указывают код по ОКТМО по месту учета индивидуального предпринимателя в связи с осуществлением такой деятельности, в отношении своих наемных работников указывают код по ОКТМО по месту своего учета в связи с осуществлением такой деятельности.

В поле «Телефон» указывается контактный телефон налогового агента; в поле «ИНН» и «КПП» указывается для налоговых агентов — организаций — идентификационный номер налогового агента (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП) по месту нахождения организации указывается согласно Свидетельству о постановке на учет в налоговом органе, а для налоговых агентов — физических лиц указывается ИНН в соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации.

В случае, если форма Справки заполняется организацией, имеющей обособленные подразделения, в данном поле после ИНН указывается КПП по месту нахождения организации по месту нахождения ее обособленного подразделения.

В поле «Налоговый агент» указывается сокращенное наименование (в случае отсутствия — полное наименование) организации согласно ее учредительным документам. Содержательная часть наименования (его аббревиатура или название, например: «Школа N 241» или «ОКБ «Вымпел») располагается в начале строки.

В отношении физического лица, признаваемого налоговым агентом, указывается полностью, без сокращений, фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим его личность. В случае двойной фамилии слова пишутся через дефис. Например: Иванов-Юрьев Алексей Михайлович.

В поле «Форма реорганизации (ликвидации)(код)» указывается соответствующий код причины реорганизации:

  • 1 — Преобразование;
  • 2 — Слияние;
  • 3 — Разделение;
  • 5 — Присоединение;
  • 6 — Разделение с одновременным присоединением.

В поле «ИНН/КПП реорганизованной организации» указывается соответственно ИНН и КПП реорганизованной организации или обособленного подразделения реорганизованной организации.

Если представляемая в налоговый орган Справка не является Справкой за реорганизованную организацию, то поля «Форма реорганизации (ликвидации) (код)» и «ИНН/КПП реорганизованной организации» не заполняются.

Раздел 2 «Данные о физическом лице — получателе дохода»

В поле «ИНН в Российской Федерации» указывается фамилия, имя и отчество физического лица — налогоплательщика, без сокращений, в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Отчество может отсутствовать, если оно не указано в документе, удостоверяющем личность налогоплательщика.

В полях «Фамилия», «Имя», «Отчество» указывается фамилия, имя и отчество физического лица — налогоплательщика, без сокращений, в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Отчество может отсутствовать, если оно не указано в документе, удостоверяющем личность налогоплательщика.

Для иностранных граждан фамилию, имя и отчество допускается указывать буквами латинского алфавита.

В поле «Статус налогоплательщика» указывается код статуса налогоплательщика:

  • 1 — если налогоплательщик является налоговым резидентом Российской Федерации;
  • 2 — если налогоплательщик не является налоговым резидентом Российской Федерации;
  • 3 — если налогоплательщик — высококвалифицированный специалист не является налоговым резидентом Российской Федерации;
  • 4 — если налогоплательщик участник Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (член экипажа судна, плавающего под Государственным флагом Российской Федерации), не является налоговым резидентом Российской Федерации;
  • 5 — если налогоплательщик — иностранный гражданин (лицо без гражданства) признан беженцем или получивший временное убежище на территории Российской Федерации, не является налоговым резидентом Российской Федерации;
  • 6 — если налогоплательщик — иностранный гражданин, осуществляет трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента.

Если в налоговом периоде налогоплательщик является налоговым резидентом Российской Федерации, то указывается цифра 1 (кроме налогоплательщиков, осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента).

В поле «Дата рождения» указывается дата рождения (число, порядковый номер месяца, год) путем последовательной записи данных арабскими цифрами.

В поле «Гражданство (код страны)» указывается числовой код страны, гражданином которой является налогоплательщик. Код страны указывается согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ).

При отсутствии у налогоплательщика гражданства в поле «Код страны» указывается код страны, выдавшей документ, удостоверяющий его личность.

В поле «Код документа, удостоверяющего личность» указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии со Справочником «Коды видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика».

В поле «Серия и номер» указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность налогоплательщика, соответственно, серия и номер документа, знак «N » не проставляется.

Раздел 3 «Доходы, облагаемые по ставке ___%»

Стандартные, социальные, инвестиционные и имущественные налоговые вычеты в разделе 3 не отражаются.

В заголовке раздела 3 указывается соответствующая ставка налога, с применением которой исчислены суммы налога.

В поле «Месяц» в хронологическом порядке указывается порядковый номер месяца налогового периода, за который был начислен и фактически получен доход.

В поле «Код дохода» указывается соответствующий код доходов, выбираемый из «Кодов видов доходов налогоплательщика». В поле «Сумма дохода» отражается вся сумма начисленного и фактически полученного дохода по указанному коду дохода.

Напротив тех видов доходов, в отношении которых предусмотрены соответствующие вычеты, или которые подлежат налогообложению не в полном размере, указывается соответствующий код вычета.

В поле «Код вычета» указывается соответствующий код вычета, выбираемый из «Кодов видов вычетов налогоплательщика».
Код вычета указывается при наличии суммы соответствующего вычета.

В поле «Сумма вычета» отражается сумма вычета, которая не должна превышать сумму дохода, указанную в соответствующей графе «Сумма дохода».

По доходам, особенности налогообложения которых определяются в соответствии со статьями 214.1, 214.3, 214.4 Кодекса, в отношении одного кода дохода может быть указано несколько кодов вычетов. В этом случае первый код вычета и сумма вычета указывается напротив соответствующего кода дохода, а остальные коды вычетов и суммы вычетов указываются в соответствующих графах строками ниже. Поля «Месяц», «Код дохода» и «Сумма дохода» напротив таких кодов вычетов и сумм вычетов не заполняются.

Раздел 4 «Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты»

В поле «Код вычета» указывается соответствующий код вычета, выбираемый из кодов видов вычетов налогоплательщика.

В поле «Сумма вычета» указываются суммы вычетов, соответствующие указанному коду. Число заполненных строк в данном поле зависит от количества видов налоговых вычетов, которые были предоставлены налогоплательщику.

Раздел 5 «Общие суммы дохода и налога»

В разделе 5 отражаются общие суммы начисленного и фактически полученного дохода, исчисленного, удержанного и перечисленного налога на доходы физических лиц по соответствующей ставке, указанной в заголовке раздела 3.

В поле «Общая сумма дохода» указывается общая сумма начисленного и фактически полученного дохода, без учета вычетов, указанных в разделах 3 и 4.

В поле «Налоговая база» указывается налоговая база, с которой исчислен налог. Показатель, указываемый в данном поле, соответствует сумме дохода, отраженной в поле «Общая сумма дохода», уменьшенной на сумму вычетов, отраженных в разделах 3 и 4.

В поле «Сумма налога исчисленная» указывается общая сумма налога, исчисленная.

В поле «Сумма фиксированных авансовых платежей» отражается сумма фиксированных авансовых платежей, принимаемая в уменьшение суммы исчисленного налога.

В поле «Сумма налога удержанная» указывается общая сумма налога удержанная.

В поле «Сумма налога перечисленная» указывается общая сумма налога перечисленная.

В поле «Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом» указывается не возвращенная налоговым агентом излишне удержанная сумма налога, а также сумма переплаты налога, образовавшаяся в связи с изменением налогового статуса налогоплательщика в налоговом периоде.

В поле «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом» в формах Справок с признаком 1 и с признаком 2 указывается исчисленная сумма налога, которую налоговый агент не удержал в налоговом периоде.

В полях «налоговый агент (Ф.И.О.)» и «подпись» указываются полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представившего Справку, и его подпись.

См. также:

Оформить 2-НДФЛ 2020-2021
Образец формы 2-НДФЛ 2020-2021 — pdf
Образец форма 2-НДФЛ 2020-2021 — gif

Вопросы и ответы по форме

Заявление на получение ИНН физического лица, образец

Автор ПапаБанкир.ру На чтение 5 мин. Опубликовано

В России физические лица согласно п. 1 ст. 83 НК РФ подлежат обязательной постановке на учет в налоговых органах по месту жительства таких лиц. Для постановки на учет в налоговой физлица представляют в налоговую инспекцию соответствующее заявление по форме 2-2 Учёт. Обратите внимание, что Для самостоятельного получения ИНН можно воспользоваться разными способами: непосредственно при личном визите в налоговую инспекцию, для чего необходимо записаться на прием онлайн в ИФНС; в одном из центров госуслуг «Мои документы» по экстерриториальному принципу, то есть без привязки к адресу регистрации по месту жительства или пребывания; удаленно без личного визита, для чего заявителем отправляется пакет документов в налоговую инспекцию заказным письмом с описью вложения и уведомлением о получении — в результате свидетельство о присвоении ИНН физлицо получит по почте, на тот адрес, который был им указан в заявлении 2-2 Учёт.

На текущий момент физическое лицо имеет возможность получить ИНН на e-mail или по почте без визита в налоговую, для чего потребуется онлайн-заявка (форма запрос №3-Учет) и электронная подпись УКЭП (квалифицированная электронная подпись), выдаваемая удостоверяющими центрами, имеющими аккредитацию в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В данной публикации мы разберемся, как правильно написать заявление на получение ИНН физического лица, а также опубликуем соответствующий бланк образец по форме «2-2 Учёт».

Бланк заявления на получение ИНН физического лица

Перед визитом в отделение налоговой службы или в один из офисов МФЦ необходимо собрать соответствующий пакет документов, необходимых для получения ИНН:

  1. Заявление по форме 2-2 Учёт.
  2. Паспорт или другой документ, удостоверяющий вашу личность.
  3. Нотариально заверенная доверенность, если заявление подаётся через представителя, а не лично.

Заявление на получение ИНН представляет собой стандартизированную форму с графами, в которые заявитель вносит информацию о себе (место, где он проживает, данные удостоверяющего личность документа и другую информацию).

В соответствии с п. 5.1 ст. 84 НК РФ форма заявления о постановке физлица на учет в налоговой утверждена Приказом ФНС от 11.08.2011 № ЯК-7-6/488@ (Приложение № 6), полное наименование этого бланка — «Заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе (форма № 2-2-Учет)».

Эту форму, можно получить непосредственно в ИФНС, можно скачать с официального сайта налоговой, а можно скачать с нашего сайта по нижеприведенной ссылке.

Скачать бланк формы 2-2 Учет

а в формате .XLS

Если вы лично отправились в налоговую инспекцию для подачи заявления, то бланк вам обязан предоставить сотрудник ИФНС.

Как заполнить заявление по форме 2-2 Учёт на получение ИНН

Не каждый сможет сразу сориентироваться, как безошибочно заполнить Заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе, поэтому рекомендуем ознакомиться с подсказками заполнения формы № 2-2-Учет.

В Приказе Федеральной налоговой службы от 11 августа 2011 г. N ЯК-7-6/488@ «Об утверждении форм и форматов документов, используемых при постановке на учет и снятии с учета российских организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в налоговых органах, а также порядка заполнения форм документов и порядка направления налоговым органом организации или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе (уведомления о снятии с учета в налоговом органе) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи» (с изменениями и дополнениями)» имеются необходимые разъяснения относительно порядка заполнения формы заявления 2-2-Учет.

Основными требованиями к заявлению формы «2-2 Учет» являются:

  • Заявление заполняется в одном экземпляре от руки ручкой с чернилами синего или черного цвета, либо на компьютере шрифтом Courier New высотой 16 — 18 пунктов.
  • В заявлении не допускается исправление ошибок с помощью корректирующего средства.
  • Запрещено скреплять листы, если это приводит к порче документа.
  • В незаполненных ячейках ставится прочерк. При распечатке на принтере прочерки могут не заполняться.

Ряд граф бланка понадобится заполнить с использованием информации из других нормативных актов. К примеру, когда вы будете заполнять поле «Код страны», нужно обратиться к Общероссийскому классификатору стран мира, из которого вы возьмете код страны гражданства. Если заявитель еще не получил гражданства, то в классификаторе необходимо отыскать ту страну, где был получен документ, удостоверяющий личность, то есть удостоверение беженца, вид на жительство и прочее.

Подача заявления в налоговую по форме 2-2 Учёт онлайн

Если вы прошли регистрацию на портале государственных услуг или на официальном сайте ФНС, то вы можете заполнить заявление онлайн, войдя в свой личный кабинет на одном из этих сайтов. После авторизации, получив доступ в личный кабинет налогоплательщика, можно приступить к заполнению и отправке заявления по форме 2-2 Учёт через интернет, находясь в комфортных домашних условиях или на работе.

Если налогоплательщик обзавелся специальной электронной подписью, то он может воспользоваться максимально удобным вариантом получения ИНН онлайн, подав все необходимые данные в налоговую онлайн. Готовое свидетельство ИНН сотрудники налоговой инспекции отправят прямо на электронную почту заявителя, для этого понадобится заполнить 2 формы: запрос №3-Учет («Запрос организации или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, о направлении свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и/или уведомления о постановке на учет в налоговом органе в электронном виде») и стандартное заявление на получение ИНН по форме №2-2-Учет. Заполнить обе эти формы для получения ИНН онлайн можно скачав с официального сайта налоговой программу «Налогоплательщик ЮЛ».

Росреестр

ВНИМАНИЕ!

Для уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней (приватизация, аренда, ипотека, право собственности на землю, внесение изменений, выдача повторного свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество) при подаче заявления в офисы Росреестра (в офисы Управлений Росреестра и филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра» по субъектам Российской Федерации) и МФЦ применяются в зависимости от места подачи заявителем документов на государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней следующие коды бюджетной классификации (КБК):

32110807020011000110 — при подаче заявления в офисы Росреестра (офисы Управлений Росреестра и филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра»)

32110807020018000110 — при подаче заявления в МФЦ

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ ГОСПОШЛИНЫ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ:

Получатель платежа: УФК по Московской области (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области),

ИНН получателя: 7727270299,

КПП получателя: 502401001,

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва

БИК Банка: 004525987,

Единый казначейский счет: 40102810845370000004,

Казначейский счет: 03100643000000014800,

ОКТМО (выбор осуществляется из перечня кодов ОКТМО).

 

БЛАНКИ

Бланк квитанции на оплату госпошлины (для физических лиц) при подаче заявления в офисы Росреестра (офисы Управлений Росреестра и филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра» по субъектам Российской Федерации)

Бланк платежного поручения на оплату госпошлины (для юридических лиц) при подаче заявления в офисы Росреестра (офисы Управлений Росреестра и филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра» по субъектам Российской Федерации)

Бланк квитанции на оплату госпошлины (для физических лиц) при подаче заявления в МФЦ

Бланк платежного поручения на оплату госпошлины (для юридических лиц) при подаче заявления в МФЦ

Образец заявления о возврате излишне (ошибочно) уплаченных денежных средств

Список ОКАТО и ОКТМО территориальных отделов Управления Росреестра по Московской области (файл)

Образец личного набора данных

| США. Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN) | Скачать примеры данных PII

Что такое индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика в США (ITIN)?

ITIN или индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика — это номер обработки , доступный только для определенных иностранцев-нерезидентов и резидентов, их супругов и иждивенцев, которые не могут получить номер социального обеспечения (SSN).Это 9-значный номер , начинающийся с номера «9», отформатированный как SSN (NNN-NN-NNNN).

Keyword_itin

  • налогоплательщик
  • налоговый идентификатор
  • налоговый идентификатор
  • itin
  • ssn
  • tin
  • социальное обеспечение
  • налогоплательщик
  • itins
  • налогоплательщик
  • индивидуальный налогоплательщик

Образец индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ITIN) в США и пример

ed
Модель Номер Номер 000 5 000 5 или- Номер Номер или Номер Номер Номер Номер
0-9 0-9 7 или 8 0-9 0-9 0-9 0-9 0-9
Пример 9 3 4 7 6 9 2 5 8

Вот несколько примеров U.S. Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN)

927 70 5828
993-77 0690
954 75-1743
902 75-1124
948 75-2457
933 81 8741
951-86 4199
938 80 6194
986-85-4164
993 81-2525
975-86-5809

Загрузить образец (не реальные данные) U .S. Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN) для проверки


Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика | Студенты

Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN) — это номер налоговой обработки, выдаваемый налоговой службой (IRS) физическим лицам, которым требуется идентификационный номер налогоплательщика США, но которые еще не имеют и не имеют права на получение социального обеспечения. Номер (SSN) Управления социального обеспечения (SSA).

Получатели стипендии и те, кто имеет облагаемые налогом стипендии, но не работает, должны получить ITIN. Однако, если у вас есть предложение о работе, вы должны подать заявление на получение SSN вместо ITIN.

Что такое индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика?

ITIN — это номер налоговой обработки, выданный налоговой службой (IRS). Это девятизначное число, которое всегда начинается с цифры 9 и имеет четвертую цифру 7 или 8; Например, 9xx-7x-xxxx.

Примечание: номер 999/998, присвоенный вам Вашингтонским университетом при поступлении, — это , а не как ITIN.

IRS выдает ITIN иностранным гражданам, которые должны иметь идентификационный номер налогоплательщика США, но не имеют права на получение номера социального страхования (SSN). Важно отметить, что ITIN недействителен за пределами налоговой системы. Вы можете заполнять заявки на аренду и настраивать коммунальные услуги без SSN.

Кому нужен ITIN?

IRS выдает ITIN иностранным гражданам и другим лицам, которые имеют федеральные налоговые требования или требования к подаче документов и не имеют права на получение SSN.Иностранцу-нерезиденту, не имеющему права на получение SSN, который должен подать налоговую декларацию в США только для того, чтобы потребовать возмещения налога в соответствии с положениями налогового соглашения США, необходим ITIN.

Примеры лиц, которым может понадобиться ITIN:

  • Облагаемые налогом получатели стипендии, которые также не работают;
  • Получатели стипендии, не имеющие отдельного дохода от работы;
  • Иностранцы-нерезиденты, обязанные подавать налоговую декларацию в США;
  • иностранцев-резидентов США для целей налогообложения (исходя из количества дней нахождения в Соединенных Штатах), заполняющих U.S. налоговая декларация;
  • Иждивенцы или супруги гражданина США / иностранца-резидента США;
  • Иждивенцы или супруги держателя иностранной визы-нерезидента

Что делать, если я был в США и у меня уже есть SSN?

Вам не обязательно иметь одновременно SSN и ITIN. Если у вас уже есть SSN с предыдущей работы в США, вам не нужно подавать заявление на получение ITIN. Номера SSN назначаются на всю жизнь, поэтому вам следует использовать уже имеющийся номер SSN и убедиться, что он был передан в Службу расчета заработной платы.

У меня еще нет номера. Как мне подать заявку на получение ITIN?

Чтобы подать заявку на получение ITIN, вы должны подать форму W-7, Заявление на получение индивидуального идентификационного номера налогоплательщика в IRS (PDF) с заверением ваших иммиграционных документов в IRS.

Необходимые документы

  1. Заполненная форма W-7, Заявление на получение индивидуального идентификационного номера налогоплательщика в IRS (PDF),
  2. паспорт,
  3. действующая въездная виза
  4. самая последняя I-94,
  5. ток И-20
  6. финансовая помощь, стипендия или письмо о стипендии

Когда и куда обращаться

Вы можете подать заявление на получение ITIN в любое время в течение года; однако рекомендуется подавать заявление как можно скорее, поскольку это может повлиять на льготы по налоговому соглашению.У OISS есть записи на прием в сентябре, чтобы помочь вам в процессе подачи заявки / сертификации.

По истечении срока приема вам нужно будет отправиться в центр города в местный Центр помощи налогоплательщикам (TAC), расположенный в офисе IRS в центре Сент-Луиса.

1222 Spruce St.
St. Louis, MO 63103
Понедельник-пятница
8:30 — 16:30
Назначить встречу
844-545-5640
Офисная информация
314-339-1950

Проезд через MetroLink: Сядьте на синюю ветку до станции Civic Center.Выйдите и пройдите 1 квартал по Спрус-стрит. Здание IRS находится на углу улиц Спрус и бульвара С. Такер.

Что происходит после подачи моей заявки?

Обычно в течение семи недель вы получите письмо от IRS, в котором будет указан ваш идентификационный номер налогоплательщика. (Иногда они обрабатываются за 3-4 недели, но это может занять до 7 недель). Как только вы получите свой номер, вы должны сообщить его в FNIS, а также в April Major в Payroll Services, чтобы его можно было добавить в системы HR и расчета заработной платы.

Что делать, если я позже устроюсь на работу или получу SSN?

Если в любое время вы получите право на получение SSN, вам необходимо подать заявление на получение SSN и сообщить новый номер в Эйприл в Payroll Services.

Дополнительная информация

Форма W-7, Заявление на получение ИНН (PDF)

О форме W-7, заявлении на получение индивидуального идентификационного номера налогоплательщика в IRS

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): типы, использование и как его получить

Что такое идентификационный номер налогоплательщика?

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) — это 9-значный номер, который используется налоговой службой (IRS) для целей налогообложения.Этот номер может быть индивидуальным номером социального страхования (SSN), присвоенным Администрацией социального обеспечения (SSA), или другим идентификационным номером, присвоенным IRS, например, идентификационным номером работодателя (EIN).

Как работает идентификационный номер налогоплательщика

ИНН присваивается либо SSA, либо IRS, и используется IRS в качестве уникального идентификатора для администрирования налогового законодательства, включая обработку налоговых деклараций. Для большинства людей их номер социального страхования будет выступать в качестве идентификационного номера налогоплательщика.Для большинства предприятий EIN будет использоваться в качестве идентификационного номера налогоплательщика.

Типы идентификационных номеров налогоплательщиков

IRS принимает несколько типов идентификационных номеров налогоплательщиков. Каждый из них служит своей цели и позволяет IRS определять, как применять налоговое законодательство для каждого из них.

Номер социального страхования — SSN

Гражданам США присваивается номер социального страхования при получении гражданства. Обычно это происходит при рождении, но также и тогда, когда кто-то родился не в США.С. утвержден для получения гражданства.

Номер социального страхования — это уникальный девятизначный номер, который всегда соответствует одному и тому же числовому формату: xxx-xx-xxxx. Номера социального страхования используются физическими лицами и, возможно, индивидуальными предпринимателями при заполнении налоговых деклараций и других налоговых документов.

Идентификационный номер работодателя — EIN

Идентификационный номер работодателя (EIN), также известный как федеральный налоговый идентификационный номер, присваивается компаниям IRS для целей налоговой отчетности.Это девятизначное число в формате xx-xxxxxxx.

Компания может получить EIN, подав заявку непосредственно в IRS онлайн.

Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика — ITIN

Некоторые иностранцы-нерезиденты и резиденты, их супруги и иждивенцы, которые не могут получить номер социального страхования (SSN), могут подать заявление на получение индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ITIN).

Этот номер похож на SSN, поскольку представляет собой девятизначный номер в том же формате: xxx-xx-xxxx.Этот номер используется IRS для обработки налогов, и квалифицированные лица могут подать заявку, заполнив форму W-7 «Заявление IRS для получения индивидуального идентификационного номера налогоплательщика».

Идентификационный номер налогоплательщика при усыновлении — ATIN

Идентификационный номер налогоплательщика при усыновлении (ATIN) — это девятизначный номер, который выдается IRS для целей налога на усыновление. Этот временный номер предназначен для лиц, которые на законных основаниях усыновляют ребенка-гражданина или постоянного жителя США, но не могут получить SSN для этого ребенка вовремя, чтобы подать свою налоговую декларацию.

В заявках на получение номера ATIN используется та же форма W-7, что и для номеров ITIN.

Идентификационный номер налогоплательщика — PTIN

Идентификационный номер налогоплательщика (PTIN) выдается лицам, составляющим налоговую декларацию, которые готовят и подают налоговые декларации от имени клиентов. Использование PTIN требуется для всех платных составителей, и его можно подать онлайн через веб-сайт IRS.

Нужен ли мне налоговый идентификатор?

В большинстве случаев да. Резиденты США должны иметь идентификационный номер налогоплательщика.Налоговые идентификаторы необходимы для подачи налоговых деклараций, отчетности о доходах и соблюдения налогового законодательства США. Для многих вакансий в США также требуется действующий ИНН, так как они должны сообщать о доходах в IRS.

Как получить ИНН

Есть несколько способов получить ИНН, в зависимости от того, на какой номер вы подаете заявку.

Где я могу найти свой идентификационный номер налогоплательщика?

Идентификационный номер налогоплательщика можно найти в нескольких местах. Номера социального страхования обычно печатаются на официальных картах социального страхования и раздаются налогоплательщикам, а также находятся в официальных налоговых документах, таких как налоговые декларации.

Номера ITIN и ATIN будут в вашей налоговой декларации, но если вам нужно найти их для заполнения налоговой декларации, вы можете позвонить по номеру горячей линии ITIN IRS по номеру 800-829-1040. Номера PTIN выдаются налоговым инспекторам, и к ним можно получить доступ, войдя в свою онлайн-учетную запись PTIN.

Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN) Определение

Что такое индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN)?

Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика или ITIN — это девятизначный номер, который выдается Налоговой службой (IRS) лицу, проживающему в Соединенных Штатах, у которого нет номера социального страхования.ITIN позволяет этому человеку идентифицировать себя в IRS при подаче налоговой декларации.

Более подробное определение

ITIN требуется лицам, которые обязаны подавать налоговые декларации, но не имеют номера социального страхования и не имеют права на его получение, например иммигрантам без документов. Без идентификационного номера налогоплательщика человек без номера социального страхования не сможет идентифицировать себя в IRS с целью уплаты налогов или получения налогового возмещения.Иммигранты без документов ежегодно платят более 11 миллиардов долларов налогов.

IRS выдает ITIN резидентам США, у которых нет номеров социального страхования, а также иностранцам-нерезидентам, когда им необходимо подать налоговую декларацию. Иждивенцам и супругам любого типа также нужен ITIN.

ITIN периодически истекают из-за того, что они не используются, или когда IRS считает, что ему необходимо отменить определенную серию номеров, и они должны быть продлены, если человеку, которому он принадлежал, необходимо снова подать налоговую декларацию.У людей, которые имели ITIN, но позже получили или стали иметь право на получение номера социального страхования, также истечет срок действия ITIN.

Не ждете налогового дня? Убедитесь, что вы можете позволить себе платить налоги, поместив деньги на текущий счет.

Пример индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ITIN)

Джеймс — иммигрант в США. Поскольку ему нужно платить налоги, но он не может получить номер социального страхования, он должен подать заявление на получение ITIN.Он заполняет форму W-7 IRS, заявление на получение индивидуального идентификационного номера налогоплательщика IRS, и отправляет его по почте в центр обслуживания IRS в Остине, штат Техас, вместе со своей налоговой декларацией и удостоверением личности. Сервисный центр отправляет ему ITIN после обработки его информации.

Нужна помощь с налогами? Вот как получить бесплатную помощь в составлении налоговой декларации.

Что является примером идентификационного номера налогоплательщика?

Easy Doc Filing, LLC и ее сотрудники, агенты и представители не связаны с Налоговой службой (IRS) или любым другим правительственным или регулирующим органом или агентством. Easy Doc Filing, LLC предоставляет платные услуги по получению федеральных налоговых идентификационных номеров в IRS. В качестве «уполномоченного третьей стороны» в соответствии с формой SS-4 IRS Easy Doc Filing, LLC подготавливает и подает заявки на получение идентификационного номера работодателя («EIN») в IRS от имени своих клиентов. Easy Doc Filing, LLC не проверяет поданные заявки EIN и не несет ответственности за точность предоставленной информации. Любой человек может бесплатно получить и подать собственное заявление EIN на официальном веб-сайте IRS по адресу www.irs.gov Easy Doc Filing, LLC может получать доход от партнерских отношений, с которыми мы вступили, и / или наша рекламная деятельность может привести к выплате компенсации Easy Doc Filing, LLC. Fundbox предоставляет предприятиям доступ к капиталу через бизнес-ссуды и кредитные линии, предоставляемые First Electronic Bank, промышленным банком, зарегистрированным в штате Юта, членом FDIC, в дополнение к авансам по счетам-фактурам, бизнес-займам и кредитным линиям, предоставляемым непосредственно Fundbox.


Использование этого веб-сайта не делает вас клиентом или потенциальным клиентом компании Easy Doc Filing, LLC . Easy Doc Filing, LLC не дает никаких гарантий или заявлений, явных или подразумеваемых, в отношении информации на этом веб-сайте. Easy Doc Filing, LLC не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате использования, ссылки или доверия к информации, представленной на этом веб-сайте. Он предоставляется только для общих информационных целей и не является советом какого-либо рода. Для удобства этот веб-сайт может содержать ссылки на сторонние веб-сайты. Easy Doc Filing, LLC не контролирует, не подтверждает и не принимает на себя ответственность за характер, содержание, точность и доступность таких веб-сайтов. Easy Doc Filing, LLC не гарантирует доступность веб-сайта и не несет ответственности за временную недоступность из-за технических проблем.

Easy Doc Filing, LLC не является юридической фирмой и не предлагает юридических консультаций или рекомендаций. Связь с Easy Doc Filing, LLC никоим образом не защищена адвокатской тайной. Любое лицо, нуждающееся в юридической помощи, должно обратиться к юристу или в юридическую фирму, имеющую лицензию в его или ее юрисдикции.

Как мне получить свой индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN)?

Все лица, владеющие арендуемой недвижимостью в U.S. должен иметь индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN). ITIN используется для налоговых целей; он не подходит для идентификации личности. ITIN не дает вам права на получение пособий по социальному обеспечению; он не дает вам права работать в США и не делает никаких выводов относительно вашего иммиграционного статуса.

Что такое ИНН?

Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN) — это номер налоговой обработки, выдаваемый налоговой службой. Это девятизначное число, которое всегда начинается с цифры 9 и имеет 7 или 8 в четвертой цифре, например 9XX-7X-XXX

.

IRS выдает ITIN лицам, которым необходимо иметь U.S. идентификационный номер налогоплательщика, но не имеет и не имеет права на получение номера социального страхования (SSN) в Управлении социального обеспечения (SSA).

ITIN выдаются независимо от иммиграционного статуса, поскольку иностранцы-резиденты и нерезиденты могут иметь налоговые декларации и платежи в США в соответствии с Налоговым кодексом США.

Для чего используется ITIN? Номера ITIN

предназначены только для федеральной налоговой отчетности и не предназначены для других целей.ITIN не разрешает работу в США и не дает права на получение пособий по социальному обеспечению или налогового кредита на заработанный доход. Номера ITIN не являются действительным идентификатором вне налоговой системы.

IRS выдает ITIN, чтобы помочь физическим лицам соблюдать налоговое законодательство США и предоставить средства для эффективной обработки и учета налоговых деклараций и платежей для лиц, не имеющих права на получение номеров социального страхования.

Форма W-7 Заявление на получение идентификационного номера налогоплательщика в США

Чтобы мы могли подать заявку на получение вашего ITIN, заполните, подпишите и верните форму W-7 (по одной на владельца) вместе с соответствующими документами, удостоверяющими личность.Требования к приемлемым документам, удостоверяющим личность, недавно изменились — обратитесь за помощью в наш офис.

IRS вводит обязательное продление с 1 октября 2016 г.

IRS объявило об изменениях в программе индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ITIN), в соответствии с которой многие держатели ITIN должны будут обновить свои номера. Это изменение стало результатом Закона о защите американцев от повышения налогов (PATH), принятого Конгрессом в декабре прошлого года.

В соответствии с Законом PATH любой ITIN, который не используется в федеральной налоговой декларации в течение трех налоговых лет подряд, истекает 31 декабря третьего налогового года неиспользования подряд. Например, физическое лицо подало заявку и получило ITIN в 2015 году. ITIN использовался в 2015 году в налоговой декларации США за 2014 год. Если физическое лицо не подаст налоговую декларацию в 2016, 2017 и 2018 годах, срок действия ITIN истечет 31 декабря 2018 года. Это правило применяется ко всем ITIN независимо от того, когда был выдан ITIN.

Срок действия

номеров ITIN, выданных до 1 января 2013 года, которые использовались в налоговой декларации в течение последних трех лет подряд, истекает в соответствии с многолетним графиком.

ITIN, содержащие средние цифры 78 или 79, требуют обновления перед началом налогового сезона 2016 года.

ITIN со средними цифрами 70, 71, 72 или 80 требуют обновления до начала налогового сезона 2017 года.

ITIN со средними цифрами 73, 74, 75, 76, 77, 81 или 82 требуют обновления до начала сезона подачи налоговых деклараций 2018

ITIN со средними цифрами 83, 84, 85, 86 или 87 требуют обновления до начала налогового сезона 2019

ITIN со средними цифрами 88 требуют обновления до начала сезона подачи налоговых деклараций 2020 года.Кроме того, ITIN со средними цифрами 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 или 99, которые были присвоены до 2013 года и еще не были продлены, также истекут 31 декабря 2020 г.

Дополнительная информация о графике истечения срока действия и процессе продления для ITIN, выданных до 2013 года, будет опубликована по мере ее поступления.

ИНН — идентификационный номер налогоплательщика

Общий обзор

Большинство стран ЕС используют идентификационные номера налогоплательщика (ИНН) для идентификации налогоплательщиков и упрощения управления своими национальными налоговыми делами.ИНН также полезны для идентификации налогоплательщиков, которые инвестируют в другие страны ЕС, и они более надежны, чем другие идентификаторы, такие как имя и адрес.

Финансовые учреждения должны указать имя и адрес своих владельцев счетов и, если таковой имеется, идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный страной проживания ЕС для целей налогообложения. Они должны ежегодно сообщать ИНН вместе с другими личными данными и сведениями о доходах в налоговые органы страны, в которой они учреждены, в рамках своих обязательств в соответствии с Директивой о сбережениях.

Спецификации ИНН (структура, синтаксис и т. Д.) Устанавливаются национальными властями. В некоторых странах даже существует разная структура ИНН для разных категорий физических лиц (например, граждан и иностранных резидентов).

Европейский портал TIN

Чтобы облегчить работу всех заинтересованных сторон, Европейская комиссия запустила совместный проект, в соответствии с которым информация о TIN для физических лиц, которую государства-члены решили опубликовать, доступна на одной веб-странице:

Обратите внимание что доступная информация есть только по ИНН для физических лиц.Государства-члены могут использовать другие форматы в качестве налоговых идентификационных номеров для юридических лиц, которые не описаны и не могут быть подтверждены порталом TIN.

TIN по странам

Общая информация об TIN по странам (когда налоговая администрация государства-члена решила опубликовать эту информацию): описание структуры и особенностей национального TIN, примеры официальных документов с указанием TIN, национальных веб-сайтов и контактные точки.

Загрузите справку по стране (английский)

нажмите на кружок, чтобы увидеть все доступные языки

Олово по теме

Собранная информация об ИНН для всех стран ЕС по тематике: Структуры ИНН (1) , Структуры и спецификации TIN (2) , Примеры официальных документов с указанием TIN (3) , N , национальных справочных веб-сайтов (4) и национальных контактных пунктов (5) .

Загрузите ИНН по теме (английский)

нажмите на кружок, чтобы увидеть все доступные языки

Модуль онлайн-проверки , который позволяет проверить синтаксис ИНН (т.е. алгоритм) или, если он недоступен, ИНН состав.

Ограничения

На уровне ЕС нет ИНН, и не все страны ЕС имеют ИНН. У некоторых есть другие идентификаторы, которые по юридическим или другим причинам не могут рассматриваться как ИНН. Некоторые не выдают автоматически ИНН всем налогоплательщикам.Подробная информация об этих ограничениях представлена ​​на страницах отдельных стран.

Похожие записи

Вам будет интересно

Трейд что такое – Что такое трейд-ин: плюсы, минусы и подводные камни системы

Бухгалтерские услуги как организовать бизнес – Финансовый блог. Как открыть фирму по оказанию бухгалтерских услуг

Добавить комментарий

Комментарий добавить легко